九三學社連云港市委2014年度部門決算(整改后)
第一部分 單位基本情況
一、主要職能
圍繞全面建成小康社會、實現中華民族偉大復興的奮斗目標,以促進科學發展為第一要務,充分發揮密切聯系科技界的特色和優勢,積極參加社會主義現代化建設的實踐活動,針對改革開放、經濟建設和社會發展中的重大問題,開展調查研究,反映社情民意,積極建言獻策,努力服務社會,更好地發揮參政黨作用,在推進我國的現代化建設,完成祖國統一,維護世界和平與促進共同發展的過程中作出應有的貢獻。
二、部門決算單位構成情況
內設機構:辦公室
三、2014年度重點工作完成情況
2014年,在社省委和中共市委的正確領導下,在中共市委統戰部的科學指導下,社市委深入貫徹落實科學發展觀,團結和依靠全市九三學社成員,圍繞連云港市“一帶一路”、“五通”試驗田建設,建言獻策、服務社會,在推動幸福港城建設的道路上邁出了堅實的步伐。在市政協十二屆三次會議上提交集體提案3件,個人提案32件,3件提案被列為重點提案,大會發言1次。九三學社專家沿海“連云港”行活動成果落地轉化,對東??h洪莊鎮溝南村進行了全面的幫扶。全市有17個基層支社,社員320人,博士22人,碩士68人,高中級職稱社員占社員總數的92%,平均年齡52.9歲。
第二部分 九三學社連云港市委2014年度決算表
表1 收入支出決算總表 部門:九三學社連云港市委員會 單位:萬元 |
|||||
收入 |
支出 |
||||
項 目 |
行次 |
決算數 |
項 目 |
行次 |
決算數 |
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
一、財政撥款 |
1 |
122.22 |
一、一般公共服務 |
29 |
109.96 |
其中:政府性基金 |
2 |
|
二、外交 |
30 |
|
二、上級補助收入 |
3 |
|
三、國防 |
31 |
|
三、事業收入 |
4 |
|
四、公共安全 |
32 |
|
四、經營收入 |
5 |
|
五、教育 |
33 |
|
五、附屬單位繳款 |
6 |
|
六、科學技術 |
34 |
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化體育與傳媒 |
35 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業 |
36 |
|
|
9 |
|
九、醫療衛生 |
37 |
|
|
10 |
|
十、節能環保 |
38 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉社區事務 |
39 |
|
|
12 |
|
十二、農林水事務 |
40 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸 |
41 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探電力信息等事務 |
42 |
|
|
15 |
|
十五、商業服務業等事務 |
43 |
|
|
16 |
|
十六、金融監管等事務支出 |
44 |
|
|
17 |
|
十七、地震災后恢復重建支出 |
45 |
|
|
18 |
|
十八、援助其他地區支出 |
46 |
|
|
19 |
|
十九、國土資源氣象等事務 |
47 |
|
|
20 |
|
二十、住房保障支出 |
48 |
6.96 |
|
21 |
|
二十一、糧油物資儲備事務 |
49 |
|
|
22 |
|
二十二、國債還本付息支出 |
50 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
51 |
7.5 |
本年收入合計 |
24 |
122.24 |
本年支出合計 |
52 |
124.42 |
用事業基金彌補收支差額 |
25 |
|
結余分配 |
53 |
|
上年結轉和結余 |
26 |
33.33 |
年末結轉和結余 |
54 |
31.15 |
|
27 |
|
|
55 |
|
合計 |
28 |
155.57 |
合計 |
56 |
155.57 |
表2 收入決算總表
部門:九三學社連云港市委員會 |
|
|
單位:萬元 |
||
項目 |
本年收 入合計 |
財政撥 款收入 |
上級補 助收入 |
其他 收入 |
|
類、款、項 |
科目名稱 |
||||
合計 |
122.24 |
122.24 |
|
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
109.96 |
109.93 |
|
|
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
1.5 |
1.5 |
|
|
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
1.5 |
1.5 |
|
|
20128 |
民主黨派及工商聯事務 |
103.44 |
103.44 |
|
|
2012801 |
行政運行 |
56.64 |
56.64 |
|
|
2012802 |
一般行政管理事務 |
46.79 |
46.79 |
|
|
20199 |
其他一般公共服務支出 |
5.02 |
5.02 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.96 |
6.96 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.96 |
6.96 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
4.94 |
4.94 |
|
|
2210202 |
提租補貼 |
2.02 |
2.02 |
|
|
229 |
其他支出 |
7.5 |
7.5 |
|
|
表3 支出決算總表
部門:九三學社連云港市委員會 |
|
|
單位:萬元 |
|
項目 |
本年支 出合計 |
基本 支出 |
項目 支出 |
|
類、款、項 |
科目名稱 |
|||
合計 |
124.42 |
124.42 |
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
109.96 |
109.96 |
|
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
1.5 |
1.5 |
|
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
1.5 |
1.5 |
|
20128 |
民主黨派及工商聯事務 |
103.44 |
103.44 |
|
2012801 |
行政運行 |
56.64 |
56.64 |
|
2012802 |
一般行政管理事務 |
46.79 |
46.79 |
|
20199 |
其他一般公共服務支出 |
5.02 |
5.02 |
|
221 |
住房保障支出 |
6.96 |
6.96 |
|
22102 |
住房改革支出 |
6.96 |
6.96 |
|
2210201 |
住房公積金 |
4.94 |
4.94 |
|
2210202 |
提租補貼 |
2.02 |
2.02 |
|
229 |
其他支出 |
7.5 |
7.5 |
|
表4 一般公共預算財政撥款支出決算表
部門:九三學社連云港市委員會 單位:萬元
項目 |
金額 |
||
類、款、項 |
科目名稱 |
||
合計 |
124.42 |
||
201 |
一般公共服務支出 |
109.96 |
|
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
1.5 |
|
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
1.5 |
|
20128 |
民主黨派及工商聯事務 |
103.44 |
|
2012801 |
行政運行 |
56.64 |
|
2012802 |
一般行政管理事務 |
46.79 |
|
20199 |
其他一般公共服務支出 |
5.02 |
|
221 |
住房保障支出 |
6.96 |
|
22102 |
住房改革支出 |
6.96 |
|
2210201 |
住房公積金 |
4.94 |
|
2210202 |
提租補貼 |
2.02 |
|
229 |
其他支出 |
7.5 |
|
表5 一般公共預算財政撥款基本支出決算表
部門:九三學社連云港市委員會 單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
合計 |
124.42 |
|
301 |
工資福利支出 |
48.93 |
30101 |
基本工資 |
8.3 |
30102 |
津貼補貼 |
28.02 |
30103 |
獎金 |
3.69 |
30104 |
社會保障費 |
4.92 |
30199 |
其他工資福利支出 |
0 |
302 |
商品和服務支出 |
61.2 |
30201 |
辦公費 |
1.47 |
30202 |
印刷費 |
2.97 |
30203 |
咨詢費 |
0 |
30204 |
手續費 |
0 |
30205 |
水費 |
0.18 |
30206 |
電費 |
0 |
30207 |
郵電費 |
0.52 |
30209 |
物業管理費 |
0 |
30211 |
差旅費 |
1.33 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
0 |
30213 |
維修(護)費 |
0.46 |
30214 |
租賃費 |
0 |
30215 |
會議費 |
25.48 |
30216 |
培訓費 |
1.6 |
30217 |
公務接待費 |
2.56 |
30226 |
勞務費 |
0 |
30227 |
委托業務費 |
0 |
30228 |
工會經費 |
0.68 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
3.63 |
30239 |
其他交通費用 |
2.4 |
30299 |
其他商品和服務支出 |
17.91 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
14.28 |
30301 |
離休費 |
0 |
30302 |
退休費 |
6.79 |
30305 |
生活補助 |
0 |
30307 |
醫療費 |
0 |
30311 |
住房公積金 |
4.99 |
30312 |
提租補貼 |
2.51 |
30313 |
購房補貼 |
0 |
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0 |
表6 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
部門:九三學社連云港市委員會 單位;萬元
合計 |
因公出國(境)費用 |
公務用車購置和運行費 |
公務接待費 |
||
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行維護費 |
|||
6.19 |
0 |
3.63 |
0 |
3.63 |
2.56 |
第三部分 2014年度決算情況說明
一、收入支出總體情況
(一)收入總計122.22萬元。包括:
1.財政撥款122.22萬元,為市級財政當年撥付的資金。
2.其他收入0.0163萬元。
(二)支出總計124.42萬元。包括:
1.一般公共服務支出109.96萬元,主要用于民主黨派行政運行、一般行政管理事務及其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。具體包括政府辦公廳(室)及相關機構事務1.5萬元,民主黨派行政運行、一般行政管理事務103.44萬元。
2.住房改革支出6.96萬元。
3.其他支出7.5萬元。
(三)年末結轉和結余31.15萬元。
二、財政撥款支出情況
財政撥款支出決算反映的是公共預算財政撥款支出和政府性基金預算財政撥款支出總體情況,既包括使用本年從市級財政取得的財政撥款發生的支出,也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。
(一)財政撥款支出總體情況
2014年度財政撥款支出124.42萬元,占本年支出的100%。其中:基本支出124.42萬元,占本年財政撥款支出的100%。
(二)財政撥款支出構成情況
2014年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
人員經費63.22萬元,日常公用經費61.2萬元。
三、“三公經費”公共預算財政撥款支出情況
2014年,“三公經費”公共預算財政撥款支出預算7.5萬元,其中:因公出國(境)費支出預算0萬元;公務車運行維護費4.5萬元,全部為運行費用;公務接待費支出預算3萬元,
“三公經費”公共預算財政撥款支出決算6.19萬元,其中:因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出3.63萬元,占58.64%;公務接待費支出2.56萬元,占41.36%。2014年度執行八項規定,做到不超標、超范圍接待,公務用車嚴格履行報批手續,“三公經費”公共預算支出決算完成預算的的82.53%,支出決算數小于預算數,主要原因有:一是加強車輛管理,控制用車次數;二是嚴格按照接待規定控制招待次數和標準。
具體情況如下:
1、公務用車購置及運行費支出3.63萬元是公務用車運行支出3.63萬元,主要用于車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等費用支出。2014年公務用車保有量1輛。
2、公務接待費2.56萬元,7批次,50人次,主要用于保障我社外出交流考察、上級及外地兄弟黨派來連接待等按規定開支的各類公務接待支出。
與2013年相比,九三學社連云港市委員會一般公共預算財政撥款“三公”經費支出減少1.2萬元,其中:公務接待費減少0.81萬元,公務用車運行維護費0.39萬元。主要原因有:一是加強車輛管理,控制用車次數;二是嚴格按照接待規定控制招待次數和標準。
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款,是指市級財政當年撥付的資金。
2、其他收入,是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。
3、上年結轉和結余,是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金,既包括財政撥款的結轉和結余,也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。
4、年末結轉和結余資金,是指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度繼續使用的資金,既包括財政撥款的結轉和結余,也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余
5、基本支出,是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6、項目支出,是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
7、“三公經費”,是指因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。